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关于眉山市彭山区政务服务中心2016年部门预算编制的说明
2016-02-17   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-y1036  公开日期  2016-02-17

 

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作  

职能参照政府批准的三定方案:指导全县政务服务中心建设工作;组织县级部门集中开展行政审批和公共服务;制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;对进入政务服务中心的部门、行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核;负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调,开展并联审批并督促检查;根据有关部门的委托直接办理行政审批、公共服务事项;按照省、市政务中心服务要求逐步推行我县电子政务服务工作。  

2016年重点工作任务介绍: 一、强化大厅管理考核。制定《窗口运行管理办法》和《窗口运行管理考核细则》,严格执行指纹考勤与实时考勤相结合;每月5日前将上月考勤、考核结果汇总,评选出每月“流动红旗”窗口和“先进个人”后,根据考勤考核结果对中心窗口工作人员进行每月绩效考核;给每个窗口配备满意度评价仪,接受办事群众的测评;统一印制《办事指南》,做到办事“八公开”;完善了电子监察系统运行,在大厅安装18个全省联网的行政效能视频监控摄像头,让所有工作人员在阳光下作业。  

二、进一步推进政务服务中心标准化建设。争创眉山市“三星级”政务服务中心。  

三、加强对信息中心的信息采编和信息分类以及信息处理。  

四、创新“企业服务队”工作模式,做好代办延伸与网上审批工作,做好服务前移。  

五、进一步加强电子政务大厅建设。根据省政府关于安装布置电子政务大厅通知要求,结合我区实际合理配置我区电子电子政务大厅运行硬件与软件。。  

二、部门概况  

眉山市彭山区政务服务中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

三、收支预算总体情况  

2016年眉山市彭山区政务服务中心收入预算总额为280.6万元,其中:当年财政拨款收入280.6万元,事业收入0万元,上年结转收入0万。相应安排支出预算280.6万元,其中:一般公共服务268.8万元,社会保障和就业0万元,医疗卫生4.5万元,住房保障支出7.3万元。  

四、支出预算安排情况  

眉山市彭山区政务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障眉山市彭山区政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出,是用于保障眉山市彭山区政务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:一是政务服务大厅运行经费;二是电子监察设备延伸项目和电子政务大厅使用维护费;三是创星级政务服务中心工作经费;四是信息中心工作经费;五是政务大厅工作人员绩效考核经费。  

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。  

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

  
附件【附件1:部门预算公开.doc
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